5月25日上午,省审计厅专项审计组郭昕一行、交投集团审计风控部主任李娜等5位主要负责同志到物流公司调研2022年度企业内部控制管理和重大风险防控情况。物流公司党委书记、董事长李占国、总经理乔存学、常务副总经理郄兵辉、总会计师王志辉参加座谈交流。
会上,李占国对公司内部控制管理、投融资情况、经营和项目开展情况作了详细汇报,审计组还听取了太行食品公司相关情况介绍。双方就如何进一步加强内部控制建设,防范化解各类风险隐患,促进企业效益提升开展交流探讨。
会议最后,郭昕代表审计组对物流公司提出四点针对性建议:一是牢固树立风险意识。始终绷紧防范化解风险这根弦,增强对风险的感知力、洞察力,把握风险产生演变规律,做到对重大风险底数清、情况明,同时还要拧紧责任链条,把工作责任细化分解到人,切实把防范化解风险隐患各项工作落实落细、见到实效。二是牢牢把控资金风险。资金是企业生存和发展的命脉,也是企业内部控制的重要环节,要在保证资金运行安全的情况下,合理配置并最大限度满足生产经营方方面面的资金需求,促进企业经营效益最大化。三是有效控制客户信用风险。在首次尽职调查时,要全面深入地审核合作企业的历史背景、资金状况,保证尽职调查到位,合作客户优良。四是防范多元产业发展风险。物流公司处于转型发展阶段,布局实体项目前不仅要深入了解产业、行业和市场真实状况,还要衡量自身资金实力、管控能力,提高决策科学水平,确保企业长效发展。
会议结束后,审计组赴太行食品公司实地考察。