为全面贯彻落实集团公司2021年3月16日内部审计会议的精神,要求4月底前完成内部自查自纠工作,公司委托外部中介机构组织开展了内部控制及风险管理审计工作。
4月22日上午,物流公司召开内部审计及风险管理审计进场会,会议由纪检监审部副主任王欢欢主持,纪委书记徐斌出席并提出相关要求,各部室、分公司、欣昇物流公司分管领导及有关部室负责人、审计组人员参加会议。
会上,王欢欢副主任介绍了开展此次审计的背景及目的,旨在提高公司内控制度执行力、规范管理行为、防范经营和财务风险,推动公司健康稳定发展。审计组负责人宣读了审计工作方案。
纪委书记徐斌对此次审计工作提出了五点要求,一是要高度重视本次审计工作,充分认识内部控制审计工作的重要意义,保质保量完成公司党委交给的体检任务;二是要全力配合审计组的工作,及时提供真实、完整的资料、数据,坚决做到不瞒报、不漏报、不错报;三是针对审计过程发现的问题,要及时分析原因,找差距,积极落实,做到立行立改;四是审计组要切实结合公司实际,认真分析内部控制缺陷、不足,提出科学合理的整改建议,全面助力公司健康稳定发展;五是要做好审计的后半篇文章,各司其职抓好审计发现问题的整改落实工作。
最后,审计组负责人从专业的角度对集团公司第3期监事审计简报有关财政部会计司企业会计准则第一、二期培训内容,以突出重要、切合公司实际为原则进行解读,进一步加深了与会人员对准则内容的理解,特别是对收入确认核心原则控制权的掌握。